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湖北省沙市中學(xué)2025年預(yù)算公開
發(fā)表: 2025-02-10 18:53:56    瀏覽: 1028 次
  目錄

  一、單位主要職責(zé)

  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

  三、預(yù)算收支及增減變化情況

  四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

  五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

  六、政府采購預(yù)算安排情況

  七、國有資產(chǎn)占用情況

  八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

  九、其他需要說明的情況

  十、專業(yè)名詞解釋

  一、單位主要職責(zé)

  湖北省沙市中學(xué)主要承擔(dān)高中階段教育教學(xué)任務(wù),學(xué)制三年,為高等學(xué)校輸送優(yōu)秀學(xué)生,為地方經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展培養(yǎng)合格人才。完成上級交辦的其他工作。

  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

  湖北省沙市中學(xué)有1個(gè)獨(dú)立核算的預(yù)算編制單位,其中:

  本級預(yù)算單位1個(gè)。由黨委辦公室、學(xué)校辦公室、教務(wù)處、教科處、總務(wù)處、學(xué)生工作處(綜合治理辦公室)等6個(gè)科室組成。

  三、預(yù)算收支及增減變化情況

  1.預(yù)算收入情況:2025年本年收入6207.88萬元,比上年增加1441.13萬元,增加31.45%,主要原因是一般公共預(yù)算撥款收入增加。其中:一般公共預(yù)算撥款收入5588.8萬元,比上年增加1717.05萬元,增加44.35%;政府性基金預(yù)算撥款收入5萬元,比上年增加5萬元,增加100%;財(cái)政專戶管理資金收入614.08萬元,比上年減少280.92萬元,減少31.39%。

  2.預(yù)算支出情況:2025年本年支出6265.88萬元,比上年增加1499.13萬元,增加31.45%。其中:教育支出4971.69萬元,比上年增加1297.22萬元,增加35.3%;社會保障和就業(yè)支出688.5萬元,比上年增加167.76萬元,增加32.22%;衛(wèi)生健康支出283.61萬元,比上年增加49.4萬元,增加21.09%;住房保障支出317.08萬元,比上年減少20.25萬元,減少6%;其他支出5萬元,比上年增加5萬元,增加100%。

  支出增加的主要原因:

  (1)2025年基本支出比上年增加1133.22萬元,增加24.64%,主要原因是高中教育支出增加,人員經(jīng)費(fèi)增加。

 ?。?)2025年項(xiàng)目支出比上年增加365.91萬元,增加218.64%,主要原因是2025年新增項(xiàng)目支出。

  3.2025年政府性基金預(yù)算支出5萬元,增加5萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元,與上年對比無增減變化;無舉借政府債務(wù)的情況,與上年無增減變化。

  四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

  2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)384萬元,較上年相比增加285萬元,增加287.88%,增加主要原因是2025年商品服務(wù)支出增加。其中:辦公費(fèi)103萬元、水費(fèi)20萬元、電費(fèi)90萬元、公務(wù)接待2萬元、培訓(xùn)費(fèi)15萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元、維修(護(hù))費(fèi)80萬元、其他交通費(fèi)用8.14萬元、物業(yè)管理費(fèi)22萬元、郵電費(fèi)32萬元、其他商品和服務(wù)支出8.86萬元。

  五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

  2025年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算5萬元,比上年預(yù)算減少18萬元,減少78.26%。其中:

  1.因公出國(境)費(fèi)0萬元,與上年對比無增減變化。

  2.公務(wù)接待費(fèi)2萬元,與上年對比無增減變化。

  3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元,比上年減少18萬元,減少85.71%,其中:公務(wù)用車購置18萬元,比上年減少18萬元,減少85.71%,主要原因是2025年無公務(wù)用車購置費(fèi)。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元,與上年對比無增減變化。

  六、政府采購預(yù)算安排情況

  根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)(2021年)》要求,2025年湖北省沙市中學(xué)編制政府采購預(yù)算7.34萬元,比上年度減少43.07萬元,減少85.44%,主要原因是2025年設(shè)備購置減少,無公務(wù)用車購置費(fèi)用。其中:貨物類政府采購預(yù)算7.34萬元,比上年度減少43.07萬元,減少85.44%,主要原因是2025年設(shè)備購置減少,無公務(wù)用車購置費(fèi)用;工程類政府采購預(yù)算0萬元,與上年對比無增減變化;服務(wù)類政府采購預(yù)算0萬元,與上年對比無增減變化。

  2025年,面向中小企業(yè)采購預(yù)算7.34萬元,其中面向小微企業(yè)采購預(yù)算7.34萬元。

  七、國有資產(chǎn)占用情況

  2025年湖北省沙市中學(xué)占有房屋面積87492.53平方米。其中:辦公樓面積20044.39平方米(辦公用房面積20044.39平方米),其他67448.14平方米,單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺,單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備數(shù)量為0臺。現(xiàn)有公務(wù)用車1輛。

  八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

  1.“設(shè)備購置”項(xiàng)目主要是保障學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)需要,教學(xué)正常進(jìn)行,提高教育質(zhì)量。2025年預(yù)算安排15.27萬元,資金來源為財(cái)政專戶管理資金收入。

  項(xiàng)目績效年度目標(biāo):保障學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)需要,教學(xué)正常進(jìn)行,提高教育質(zhì)量。

  數(shù)量指標(biāo):電教設(shè)備=40臺;實(shí)驗(yàn)儀器=50臺。

  質(zhì)量指標(biāo):設(shè)備質(zhì)量合格率=100%;節(jié)能環(huán)保采購比率=100%。

  時(shí)效指標(biāo):購置期間≤1年;

  成本指標(biāo):項(xiàng)目投入資金≤15.27萬元;

  社會效益指標(biāo):保障教學(xué)正常開展;

  服務(wù)對象滿意度:師生滿意度≥90%。

  2.“基建支出”項(xiàng)目主要是該項(xiàng)目地方配套42萬元,特申請將(鄂財(cái)建發(fā)2024【120】號)湖北省沙市中學(xué)實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備購置項(xiàng)目(中央預(yù)算內(nèi)基建投資)資金預(yù)算指標(biāo)42萬元下達(dá)我單位,用于我單位理、化、生、地常規(guī)實(shí)驗(yàn)教學(xué),提升科學(xué)教育水平。2025年預(yù)算安排42萬元,資金來源為財(cái)政撥款資金收入。

  項(xiàng)目績效年度目標(biāo):用于我單位理、化、生、地常規(guī)實(shí)驗(yàn)教學(xué),提升科學(xué)教育水平。

  數(shù)量指標(biāo):實(shí)驗(yàn)儀器=4類;

  質(zhì)量指標(biāo):設(shè)備質(zhì)量合格率=100%;節(jié)能環(huán)保采購比率=100%。

  時(shí)效指標(biāo):購置期間≤1年;

  成本指標(biāo):實(shí)驗(yàn)儀器購置成本≤42萬元;

  社會效益指標(biāo):保障教學(xué)正常開展;

  服務(wù)對象滿意度:師生滿意度≥90%。

  九、其他需要說明的情況

 ?。?對空表的說明

  2025年無政府性基金預(yù)算支出,無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出,無舉借政府債務(wù)的情況,與上年對比無增減變化情況。

 ?。?對其他情況的說明

  無其他情況說明。

  十、專業(yè)名詞解釋

  1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

  2.“三公”經(jīng)費(fèi):指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

  3.政府采購:是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織,使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對公共采購管理的制度,是一種政府行為。

  4.財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入:指從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

  5.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金。

  6.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

  7.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

  附件:

  1.收支總表
     
  2.收入總表

  3.支出總表

  4.財(cái)政撥款收支總表

  5.一般公共預(yù)算支出表

  6.一般公共預(yù)算基本支出表

  7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

  8.政府性基金預(yù)算支出表

  9.項(xiàng)目支出表
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